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政府信息公开

中共尼木县委宣传部2025年预算公开

责任编辑:蒋志远 来源:尼木县财政局 发布时间:2025-01-16   浏览次数:   【字体:

目  录

第一部分 中共尼木县委宣传部、电影管理站概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

中共尼木县委宣传部、电影管理站概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻党中央的路线、方针、政策,按照党中央决策和区市县党委部署,在市宣传部的指导下,拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照中央、自治区市委、县委决策部署,在市委宣传部的指导下,负责全县理论学习研究和宣传工作,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育材料,组织开展群众思想教育工作。

(五)负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力,做好正面宣传尼木工作。统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻宣传工作。

(六)统筹规划和指导协调全县新闻事业、产业发展,拟订全县新闻管理政策并督促落实,管理全县新闻行政事务,组织协调有关本系统行政审批工作,会同有关部门查处违禁出版物的出版、印刷、复制以及发行单位的违法违规行为。组织指导协调全县“扫黄打非”工作、文化市场综合执法工作。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设,组织拟订全县文化艺术事业政策,负责全县精神文明建设活动的规划和组织实施。

(九)承担全县国防教育及法制宣传教育工作。根据《中华人民共和国国防法》和自治区的相关法规,确定国防教育规划和任务,组织协调有关单位开展全民国防教育。根据全县普法规划,组织实施全民普法宣传教育活动。

(十)对全县新闻、广播电视、电影等文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,协调指导国有文化资产监管工作。负责对全县电影发行放映工作的业务指导和协调工作。承担全县电影管理工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。负责拟订对外宣传政策、口径和涉藏舆论斗争策略,会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十二)贯彻执行中央、自治区市委、县委关于涉藏外宣工作方针政策,统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门拟订我县对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作,协调推动中华文化“走出去”工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县人民政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门和各乡(镇)的新闻发布工作,负责新闻发言人制度建设。配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十三)负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十四)承办县委交办的其他事项。

电影管理站职责:

)拟定全县电影事业、产业的发展规划和政策。

)严格执行放映间工作的操作标准,合理安排并监督放映设备的内外部清洁,定期检查,日常放映中各环节的操作,氙灯的管理以及整理文档工作等。

)严格遵守各项规章制度和放映操作规范;遵照放映操作流程开展工作,安全、优质放映。

)做好放映间安全检查,消除安全隐患,杜绝安全事故。

)组织实施农村电影改革发展和数字化放映工作,监督农村公益电影放映场次、补贴资金的落实,组织放映人员培训。

)推动当地影院建设。

二、部门预算单位构成

宣传部实有人数为12全部为财政拨款开支人数。

电影管理站实有人数为3全部为财政拨款开支人数。

二、部门(单位)机构设置情况

县委宣传部无内设机构,下属事业单位分别有:县网评中心、县融媒体中心、县电影管理站、县新华书店;除县融媒体中心外均已纳入2025部门预算,县融媒体中心有单独的部门预算。

部门预算构成

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括:县电影管理站

第二部分

2025年部门预算表

中共尼木县委宣传部、电影管理站门预算表

第三部分

2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算894.77万元,比上年减少341.35万元,减少27.6%,主要原因是:部分项目减少

三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.02万元,比上年增加9.68万元,增加80.5%,主要原因是:我单位的县级领导车辆运行维护费2025年划拨到我单位。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,;公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费11.68万元,比上年增加9.68万元,增加82.9%,主要原因是:我单位的县级领导车辆运行维护费2025年划拨到我单位;公务接待费0.34万元,比上年减少0万元。

2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次0

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排22.8万元,比上年减少0万元,下降0%。

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排323.46万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算323.46万元等。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋300平方米,车辆2辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元。

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目28个,资金894.77万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。