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尼木县塔荣镇人民政府2025年预算公开

2025-01-16 17:13 来源:尼木县财政局 访问量: 【字体: 【打印文本】
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第一部分 尼木县塔荣人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

尼木县塔荣镇人民政府概况

一、主要职责

( 一 )党政机构主要职责:

1.党政综合办公室(财政所),副科级。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作;负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安 全保卫、后勤服务管理等工作;负责镇财政资金管理、国有资产 管理和村(居)财务监督管理等工作。

2.党建工作办公室,副科级。负责基层党的建设、意识形态、统一战线、新时代文明实践、理论宣传、理论学习等工作;负责 党风廉政建设和反腐败工作;负责组织人事、干部人才、党员管 理等工作;负责人大工作;负责党建带群建及社会组织培育工作。

3.平安建设办公室(综合行政执法队),副科级。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全 生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务、镇村环 境治理等工作;承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。负责法律法规明确及承接上级部门下放的综合行政执法工作,具体事项以清单为准。

关于综合行政执法工作职责的说明:镇政府有执法权限的事 项,由综合行政执法队以镇政府名义综合执法,形成基层一支队 伍管执法。镇政府无执法权限的事项,根据工作实际,按照依法 下放、宜放则放原则,将点多面广、基层管理迫切需要且能有效 承接的部分县级行政执法权限赋予镇政府;无法下放的,县镇两级积极探索和推行“街乡吹哨、部门报到”等做法,结合实际,建 建立县直部门与乡镇间行政执法协调配合机制,建立辖区内需多部门协同解决事项的协调督办机制,镇综合行政执法队发现问题 后,县直相关执法部门派出执法人员,以县直相关部门名义进行 执法。

4.经济发展办公室,副科级。负责拟订经济发展、农牧业综 合发展、镇村建设等相关规划工作;负责乡村振兴、产业发展、 自然资源管理、生态环境保护、招商引资、调查统计等相关工作。

5.民生保障办公室,副科级。负责科技教育、民政教助、劳 动就业、社会保障、医疗保障、文化旅游、卫生健康、防汛抗洪救灾、退役军人、残疾人保障等社会事务和公共服务管理工作。

(二)所属事业单位主要职责:

1.党群服务中心(便民服务中心),副科级。负责为辖区党 组织和党员群众提供党建政策咨询和业务指导、办理党内有关业 务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意等工作;负责引 导群团组织强化公共服务职能,培育扶持基层公益性、服务性、 互助性社会组织;承担乡镇“窗口类”服务性、事务性、辅助性工作;负责承接上级部门各类政务服务工作;承担教育、民政、救助、就业、社保、医保、文体、退役军人、残疾人等具体工作,以及其他需直接面向群众的便民服务。

2.农牧综合服务中心,副科级。负责农牧技术、农机、种子 推广;负责科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、 野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

3.网格化服务管理中心(综治中心),副科级。负责采集辖 区内人、地、事、物、情、组织等基本治安要素信息,负责管理和运行镇网格化社会治理综合指挥调度平台,对各渠道发现的问题向网格进行派单调度、协调处置等工作;负责对上级网格化服务管理平台派遣的案件和村(居)上报的信息分流转办、跟踪督 办等工作;承担矛盾纠纷排查调处、群众来信来访工作。

4.卫生院,副科级。主要承担镇医疗、保健、疾病预防和卫生健康等工作。卫生院实行县卫健委和镇双重管理体制,业务工作接受县卫健委领导,日常工作由镇统一管理。

二、部门(单位)机构设置情况

尼木县塔荣镇人民政府分别设立党政办、党建办、平安办、农牧办、经信办、民生办、人大办政协办文化站等。以上内设机构均纳入我单位预算。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为尼木县塔荣镇人民政府部门预算。

第二部分

2025年部门预算表

尼木县塔荣镇2025年部门预算表

第三部分

2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2206.66万元,比上年减少2340.75万元,减少51.47%,主要原因是老年日间照料管理中心、乡村振兴二期两个项目减少支出预算2206.66万元,比上年减少1823.42万元,减少45.25%,主要原因是:老年日间照料管理中心、乡村振兴二期两个项目减少

、“三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.65万元,比上年减少1.61万元,下降19.49%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费,反对铺张浪费。其中:因公出国(境)0万元公务用车购置及运行维护费5.68万元(公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.68万元,比上年减少1.37万元。)比上年减少1.37万元,下降19.43%,主要原因是:严格把控公车使用费用支出厉行节约反对浪费公务接待费0.97万元,比上年减少0.24万元,下降19.83%,主要原因是:厉行节约反对浪费。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有4辆,国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排81.7万元,比上年减少19万元,下降18.87%,主要原因是:塔荣镇2024年调出12人,调2人头经费相应减少

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排373.88万元其中:货物类采购预算0元,工程类采购预算373.88万元,服务类采购预算0元等。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋2380.26平方米,车4辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目24个,资金2206.66万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

责任编辑:其美拉珍

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